為進一步加強沐鸣2娱乐內部審計工作,12月25日,學校召開內部審計工作會議,校領導🏄🏼♂️、中層幹部出席會議。受學校審計工作領導小組委托🧜🧕🏻,沐鸣2娱乐審計工作領導小組副組長、副校長章衛芳做了題為“從內部審計看預算管理與內部控製”的報告。
報告中,章衛芳副校長通過幾個案例分析了采購項目中常見的問題和風險點,提出了幾點改進要求🏚𓀌:一是要進一步加強項目經費預算立項審核,二是要進一步規範合同執行🫃,三是要加強預算執行進度管理,四是要進一步加強資產管理🚞。章衛芳副校長指出,沐鸣2娱乐幾年來的內部審計情況表明,沐鸣2娱乐內部控製和財務製度比較健全、執行有效🫄🏿,會計核算和資產管理規範,預算管理和預算執行規範有效,未來要不斷強化對執行程序和進度的管理,加強績效評價和經濟責任評價™️,強化風險管理,確保業務活動的健康運行。
黃群校長要求全體幹部充分認識內部審計工作的重要性🧔🏿♂️,在工作中增強風險意識👨🏽💻,並對今後學校內部審計工作提出三點要求🚣🏻♀️:一是不斷擴大內部審計規模⛑️🏄🏻♂️,建立問責機製🐟;二是加強分離控製,建立輪崗機製🧇👷🏻♂️;三是進一步擴大經濟行為的審計範圍,確保國家法律和單位內部規章製度的貫徹執行。(資產處)